##Todos os Contratos que houve pagamentos

 Atualizado em 06/05/2025 14:48:09
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE RECREADORES PARA APOIAR AS ATIVIDADES RECREATIVAS PARA O PROJETO DATAS COMEMORATIVAS ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024FAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOS LTDA34.585.835/0001-7214/10/20241800,000,00800,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE 12 RECREADORES DA EMPRESA FAZ DE CONTA RECREAÇÕES E EVENTOS, PARA EVENTOS NO SESC SANTA RITA DIA 16/10 DE 15H ÀS 18H E 17/10 DE 18H ÀS 20H.FAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOS LTDA34.585.835/0001-7230/09/202413.096,000,003.096,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECREAÇÃO. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023.FAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOS LTDA34.585.835/0001-7229/04/202411.500,000,001.500,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE RECREADORES PARA O EVENTO RECIFE CENTRO QUE SERÁ NA RUA IMPERATRIZ NO DIA 08/05/2024 DE 10H ÀS 13H, PELO SESC SANTA RITAFAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOS LTDA34.585.835/0001-7210/06/20241350,000,00350,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE RECREADORES PARA EVENTO VIRADÃO DO SESC SANTA RITAFAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOS LTDA34.585.835/0001-7229/02/20241594,000,00594,00
2024sem númeroDISPENSALOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DA EQUIPE DO NUCLEO DE DANÇA DO SESC GARANHUS PARA O PROJETO ALDEIA VALE DANÇAR. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/202334.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5229/04/202414.500,000,004.500,00
2024sem númeroDISPENSASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA O DIA 20/10/24.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5211/10/20241800,000,00800,00
2024sem númeroDISPENSASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5213/09/202416.800,000,006.800,00
2024sem númeroDISPENSAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE NATAÇÃO DO SESC.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5222/08/202411.000,000,001.000,00
2024sem númeroDISPENSAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DO GRUPO REVIVER GARANHUNS PARA O LAGO SÃO FRANCISCO NO DIA 04/09/2024.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5220/08/202411.000,000,001.000,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DO TIPO VAN PARA 15 PESSOAS NO DIA 24/05/24.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5224/05/20241300,000,00300,00
2024sem númeroDISPENSASERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE NATAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E ARCOVERDE.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5214/05/202415.100,000,005.100,00
2024sem númeroDISPENSASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA REALIZAR AULA DE CAMPO NOS DIAS 09/04/2024 E 11/04/2024.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5208/04/202411.250,000,001.250,00
2024sem númeroDISPENSASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIOS RECREATIVOS DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS 2024.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5215/01/202412.400,000,002.400,00
202417816DISPENSACONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PASSEIOS TURÍSTICO COM OS HÓSPEDES.34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA34.582.757/0001-5229/08/202411.400,000,001.400,00

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