| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O PROJETO ENCONTRO INTEGRATIVO NO SESC LER DE BODOCÓ ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ROSA EMILIA LOCIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | 743.XXX.XXX-34 | 08/05/2025 | 1 | 2.390,00 | 0,00 | 1.912,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | 22/01/2025 | 1 | 1.642,06 | 0,00 | 1.642,06 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO COMUNITÁRIO NO PALCO GIRATÓRIO 2025, DIA 25/04/2025. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 12.893.847 ELIANA LIRA SANTIAGO | 12.893.847/0001-21 | 24/04/2025 | 1 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA MINISTRAR AULAS NA EJA MEDIO EAD. | 31.069.389 MARIA JOSE DA SILVA | 31.069.389/0001-55 | 08/04/2025 | 1 | 26.100,00 | 0,00 | 14.500,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA MESAS UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 53.825.281 LUCIA DE FATIMA DE CARVALHO ALVES | 53.825.281/0001-88 | 10/02/2025 | 1 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO VIAS DA ARTE NA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 60.548.788 LUIZ HENRIQUE ALVES PEREIRA | 60.548.788/0001-05 | 08/07/2025 | 1 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO FILMAGEM ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ALESSON FELIPE BELO DA SILVA 08227592414 | 36.151.847/0001-14 | 30/05/2025 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE LITERATURA NO CIRCUITO DE ORALIDADES PARA O PROJETO ARTE DA PALAVRA DO PROGRAMA CULTURA DO SESC LER SURUBIM. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | ASSOCIACAO AMIGOS DE PIACABUCU | 03.214.372/0001-09 | 06/05/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL | CAIO JORGE PEREIRA ALVES FERRAZ | 44.538.317/0001-51 | 27/02/2025 | 1 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | RECARGA DOS EXTINTORES DA UNIDADE DO SESC CARUARU | COMERCIAL CARDOSO LTDA | 08.810.012/0001-93 | 14/03/2025 | 1 | 4.236,00 | 0,00 | 4.236,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | DUSUL ALIMENTOS LTDA | 28.355.372/0002-30 | 24/03/2025 | 1 | 7.952,94 | 0,00 | 7.952,94 | ||
| 2025 | 151/2025 | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS (ÁGUA MINERAL COM GÁS), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE | EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 22.196.813/0001-31 | 18/07/2025 | 12 | 21.641,04 | 0,00 | 2.213,64 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX HÍBRIDA IP ETDM, COM 1 TRONCO DIGITAL E1, 40 RAMAIS IP, TRONCO IP 15 CANAIS COM 4 TRONCOS ANALÓGICOS DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026 /ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | GEIFSON C. DE FREITAS | 25.001.219/0001-36 | 19/03/2025 | 1 | 7.992,00 | 0,00 | 3.996,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BALÕES INFLAVÉIS (BLIMPS) PARA OS PROJETOS DA UNIDADE SESC LER BUÍQUE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | J FRANCISCO FERREIRA DA SILVA BALOES | 11.609.235/0001-00 | 05/09/2025 | 2 | 3.500,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO E SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | 01/08/2025 | 1 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | ||
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