Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2025 | 24408 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA RECEPTIVO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA SESC GARANHUNS NO PRIMEIRO DIA DE AULA (05/02) DO ANO LETIVO DE 2025 | SAULO WEDSON DE LIMA SOUZA 03761756488 | 12.061.066/0001-70 | | 05/02/2025 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2025 | 23554 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS 2025 | SAULO WEDSON DE LIMA SOUZA 03761756488 | 12.061.066/0001-70 | | 13/01/2025 | 1 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
2025 | 24527 | DISPENSA | REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML | NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.847.977/0001-65 | | 10/02/2025 | 1 | | 909,12 | 0,00 | 909,12 |
2025 | 24386 | DISPENSA | SORVETE SABOR CHOCOLATE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL ATÓXICO, OBTIDO POR RESFRIAMENTO ATÉ CONGELAMENTO DE MISTURA HOMOGÊNEA OU NÃO, DE INGREDIENTES ALIMENTARES, COM OU SEM BATIMENTO, PODENDO CONTER ADITIVOS E ESTABILIZANTES. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DESCRIÇÃO DO SABOR E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE CONGELADO, SÓLIDO, COM TEMPERATURA MÍNIMA DE -18ºC, COM ASPECTO CONGELADO, SEM APARÊNCIA DE DESGELO E/OU COMPOSIÇÃO AMOLECIDA. PESO LÍQUIDO 10 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS. | NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.847.977/0001-65 | | 04/02/2025 | 1 | | 2.493,60 | 0,00 | 2.493,60 |
2025 | 24145 | DISPENSA | SABÃO EM PÓ EMB. C/05 KG. | NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.847.977/0001-65 | | 28/01/2025 | 1 | | 71,76 | 0,00 | 71,76 |
2025 | 24031 | DISPENSA | GRANOLA TRADICIONAL EMB. C/300 GR. | NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.847.977/0001-65 | | 24/01/2025 | 1 | | 859,50 | 0,00 | 419,70 |
2025 | 25000 | DISPENSA | COMPRA DE CARNE 200 KG DE CARNE DE SOL RESFRIADA TIPO COXÃO MOLE / ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | NORDESTE COMERCIO E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.744.898/0003-90 | | 26/02/2025 | 1 | | 7.800,00 | 0,00 | 3.716,70 |
2025 | 23465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO PROJETO BRINCADO NAS FÉRIAS | CEMS PAPEIS E CIA LTDA | 11.429.363/0001-63 | | 09/01/2025 | 1 | | 207,85 | 0,00 | 207,85 |
2025 | 24702 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DO SESC SHOPPING RIO MAR. | D C DOS SANTOS DA CUNHA | 11.048.674/0001-82 | | 17/02/2025 | 1 | | 3.641,50 | 0,00 | 3.641,50 |
2025 | 24434 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SACO DE LIXO AZUL E TRANSPARENTE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UND SESC RIO MAR SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LTS NAS CORES AZUL E TRANSPARENTE. | D C DOS SANTOS DA CUNHA | 11.048.674/0001-82 | | 06/02/2025 | 1 | | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 |
2025 | 24099 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA AS FORMAÇÕES NA LINGUAGEM DE DANÇA. | V LUCIA & CIA LTDA | 10.961.662/0001-81 | | 27/01/2025 | 1 | | 1.903,00 | 0,00 | 1.903,00 |
2025 | 24288 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SUPRIR NECESSIDADES DO RESTAURANTE DO RESTAURANTE DO SESC SHOPPING RIOMAR. | AMORIM & SOBRINHO LTDA | 10.800.324/0001-68 | | 06/02/2025 | 1 | | 30.030,00 | 0,00 | 3.004,11 |
2025 | 24121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA BOTIJÃP 20 LT PARA REABASTECIMENTO DO NOSSO ALMOXARIFADO. | AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA | 10.690.311/0001-83 | | 27/01/2025 | 1 | | 6.440,00 | 0,00 | 840,42 |
2025 | 23799 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AVIAMENTOS E PAPELARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ALGUNS PROJETOAS DA UNIDADE. | ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS | 10.591.749/0001-04 | | 17/01/2025 | 1 | | 1.917,00 | 0,00 | 1.917,00 |
2025 | 24265 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RAIA PARA USO NA PISCINA SEMI OLIMPICA DO PARQUE AQUATICO DO SESC GARANHUNS. | SAMMY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.582.186/0001-98 | | 31/01/2025 | 1 | | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE