Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | | 19/07/2024 | 1 | | 5.630,90 | 0,00 | 5.630,90 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 19/07/2024 | 1 | | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE QUEIJOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 03 MESES. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 25/07/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 2.928,40 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGOTE TÉRMICO DE CALOR ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 04 MESES. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 23/07/2024 | 1 | | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 |
2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE | DISPHEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS LTDA | 08.962.785/0001-95 | | 20/07/2024 | 1 | | 146,40 | 0,00 | 146,40 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO PP 3X4 PARA REPOSIÇÃO DA REDE ELÉTRICA | CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 06.201.314/0001-39 | | 22/07/2024 | 1 | | 1.539,00 | 0,00 | 1.539,00 |
2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE TURISMO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LUGARES, PARA TRANSPORTE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CENTRO POLIESPORTIVO SESC FLORESTA/PE, VISANDO REALIZAÇÃO DE AMISTOSO PREVISTO PARA ACONTECER NO DIA 31/08/2024, NA CIDADE DE TRIUNFO/PE (CONFORME CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024). | LUCIANO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 17.936.011/0001-80 | | 24/07/2024 | 1 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃPO DE HORTIFRUITGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDAS DE REFIÇÕES DA UNIDADE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS EIRELI | 21.553.781/0001-11 | | 23/07/2024 | 1 | | 7.999,00 | 0,00 | 7.999,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EXPOSERRA DO DIA 19 A 21 DE JULHO. | RENATO P CARDOUZO | 18.338.253/0001-35 | | 19/07/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PARA A FACULDADE METROPOLITANA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LINE FIBRA TELECOM LTDA | 17.886.704/0001-06 | | 05/09/2024 | 1 | | 2.650,00 | 0,00 | 1.590,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAMONHA PARA O RESTAURANTE CHÁ PRETO DA UNIDADE EXECUTIVA DE GARANHUNS/PE. | ALEXSANDRA SIQUEIRA MARCAL 75670810406 | 21.380.980/0001-75 | | 26/07/2024 | 1 | | 3.750,00 | 0,00 | 2.345,00 |
2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA. | ROZENDO PEREIRA DE SOUZA | 04.442.107/0003-02 | | 02/08/2024 | 1 | | 27.300,00 | 0,00 | 18.060,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 30/07/2024 | 1 | | 7.876,00 | 0,00 | 7.876,00 |
2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FILTROS DAS PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO | COMERCIAL JRQ LTDA | 43.761.509/0001-60 | | 02/08/2024 | 1 | | 4.705,00 | 0,00 | 4.705,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 22/07/2024 | 1 | | 980,86 | 0,00 | 980,86 |
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