##Todos os Contratos que houve pagamentos

 Atualizado em 06/05/2025 14:48:09
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024sem númeroDISPENSAAQUISIÇÃO DE EPI TIPO CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ABASTECER AO CD RMR, NO PERÍODO DE ATÉ 04 MESES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA36.533.267/0001-9123/07/2024120.355,000,0020.355,00
2024sem númeroDISPENSAAQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O SESC GUADALUPE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA36.533.267/0001-9112/06/2024114.484,480,0014.484,48
2024sem númeroDISPENSAAQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PRAIA PARA O HOTEL SESC GUADALUPE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA36.533.267/0001-9122/05/202419.030,000,009.030,00
2024sem númeroDISPENSACOMPRA DE BASE PARA GUARDA SOL OU OMBRELONE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023.DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA36.533.267/0001-9125/04/20241931,200,00931,20
2024sem númeroDISPENSAAQUISIÇÃO DE ENCERADEIRA E EXTRATORA DE ESTOFADO E CARPETE INDUSJTRIAL PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 IV - INCISO IV DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA36.533.267/0001-9105/06/202412.799,860,002.799,86
2024sem númeroDISPENSAAQUISIÇÃO DE SAPATOS DE SEGURANÇA PARA REPOR ESTOQUE DO CTL GUADALUPE.DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA36.533.267/0001-9122/01/202417.500,000,007.500,00
2024066/2024DISPENSAREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/DR-PE. PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 007/2024.DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA36.533.267/0001-9105/07/20241287.500,000,003.500,00
2024sem númeroDISPENSAAQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA CTL GUADALUPE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024MARCOS JOSE DA SILVA 0310583845736.449.766/0001-0315/07/2024116.200,000,009.828,00
202415500DISPENSAAQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA CTL GUADALUPE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024MARCOS JOSE DA SILVA 0310583845736.449.766/0001-0315/07/2024116.200,000,0015.870,60
2024sem númeroDISPENSAREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RECREATIVOS PARA O PROJETO DATAS COMEMORATIVAS DO SESC LER DE BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/202436.422.436 JUCELIO MARINHO DE CARVALHO36.422.436/0001-1612/10/202412.300,000,002.300,00
2024sem númeroDISPENSAREFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTSAL DO SESC LER DE BODOCÓ36.422.436 JUCELIO MARINHO DE CARVALHO36.422.436/0001-1620/05/202411.200,000,001.200,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE 200 HORAS/AULA DE PROFISSIONAL BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, CONTENDO REGISTRO JUNTO AO CREF, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DOS PROFESSORES DE ESPORTES DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE, PREVISTAS PARA OS MESES DE ABRIL/MAIO E NOVEMBRO DE 2024, ALÉM DOS DIAS 20 A 24 DE MAIO NA SEMANA DO ENCONTRO TÉCNICO DE LAZER. (DISPENSA DE LICITAÇÃO - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023)EMANUELLA RAYANE REGO BARROS DE LIMA36.420.466/0001-9326/04/202417.000,000,007.000,00
20248019DISPENSALIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, ATENDENDO OS PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/201236.397.188 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO36.397.188/0001-0910/01/2024141.760,000,0041.760,00
202423622DISPENSASERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/202436.397.188 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO36.397.188/0001-0915/01/2025142.840,000,007.140,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ LAVAGEM DA ÁREA EXTERNA DA FACHADA DO SETOR DE EDUCAÇÃO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/202436.397.188 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO36.397.188/0001-0928/11/202413.900,000,003.900,00

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