##Todos os Contratos que houve pagamentos

 Atualizado em 06/05/2025 14:48:09
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024sem númeroDISPENSADESTINADO PARA OFICINA DE MAQUIAGEM GEEK THE CHARACTER E MEDIAÇÃO CONSCURSO COSPLAY E K-POP. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024ELIELCI DE BARROS NUNES 0915770857645.868.813/0001-3621/08/202412.700,000,002.700,00
202423003DISPENSAAQUISIÇÃO DE LÂMPADAS AMARELAS E SOQUETES PARA OS ANDARES DO PISO BRANCO DO CENTRO CULTURAL.K L V C SOARES MATERIAIS ELETRICOS45.859.842/0001-3113/12/202415.983,500,005.983,50
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024THOMAZ JOSE DA SILVA CARVALHO 0034886753045.859.538/0001-9424/10/202412.000,000,002.000,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024THOMAZ JOSE DA SILVA CARVALHO 0034886753045.859.538/0001-9404/10/202412.000,000,002.000,00
2024sem númeroDISPENSAAPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIA DEGUSTAÇÃO LITERÁRIA COM DURAÇÃO DE 1H NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/08/2024 PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE AUTORIA LITERÁRIA. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024THOMAZ JOSE DA SILVA CARVALHO 0034886753045.859.538/0001-9421/08/202413.700,000,003.700,00
2024sem númeroDISPENSAAPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA INTITULADA AS GUARDIÃS DAS LENDAS COM DURAÇÃO DE 1H PARA O PROJETO TEMPORADA CASAS DE ESPETÁCULOS. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024THOMAZ JOSE DA SILVA CARVALHO 0034886753045.859.538/0001-9402/08/202414.000,000,004.000,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DO PALESTRANTE THOMAZ JOSÉ PARA UMA RODA DE CONVERSA A SER REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RODA - FESTIVAL DE ARTES PARA INFÂNCIAS DO CPC GARANHUNS NO DIA 10/05/24.THOMAZ JOSE DA SILVA CARVALHO 0034886753045.859.538/0001-9408/05/202411.400,000,001.400,00
2024sem númeroDISPENSASERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023VINICIUS FELIPE LIMA DE SOUSA 1181420245545.833.385/0001-0604/06/202421.190,000,001.190,00
2024079/2024DISPENSAREGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OS PROJETOS ESPECIAIS E REFORMAS DO ESPAÇOS DA REDE DE ESCOLAS SESC PE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079/2024 - METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2024 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 036/2024METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA45.819.323/0001-4015/08/202412192.400,000,001.563,90
202423887DISPENSACONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA GUADALUPE/PE EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. ART.12 IV - INCISO IV DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024NOVO TRANSPORTES LTDA45.816.567/0001-7921/01/2025212.000,000,0012.000,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA A EXECUSÃO COM DESTINO À SIRINHAÉM / PE DE 30/08/24 A 01/09/24. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024NOVO TRANSPORTES LTDA45.816.567/0001-7931/07/202414.551,000,004.551,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 30 LUGARES COM SAÍDA DO SESC SANTA RITA PARA O ENCONTRO JUNINO SESC JOVEM NO SESC CARUARU DIA 26/06/2024NOVO TRANSPORTES LTDA45.816.567/0001-7920/06/202413.000,000,003.000,00
2024sem númeroDISPENSAAGENCIAMENTO DE VIAGEM EXCURSÃO SIRINHAÉM-PE 24 A 27/05/24, PARA ATENDER SETOR DE TURISMO. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023NOVO TRANSPORTES LTDA45.816.567/0001-7915/05/202414.551,000,004.551,00
2024sem númeroDISPENSACONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA O PERÍODO DE 10 A 17 DE ABRIL DE 2024 A SER REALIZADO COM DESTINO À GUADALUPE-PE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023NOVO TRANSPORTES LTDA45.816.567/0001-7909/04/202419.099,540,009.099,54
2024sem númeroDISPENSASERVIÇO DE TRANSPORTE ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024NOVO TRANSPORTES LTDA45.816.567/0001-7926/11/202415.200,000,005.200,00

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