| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | PREST. DE SERVIOS DE ASSISTENCIA | -76.017,50 | 152,00 | 12.363,50 | -12.211,50 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | OUTROS SERVIOS (SERVIO DE MATRICULA) | -64.302,63 | 0,00 | 8.214,50 | -8.214,50 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | EXPLOR. DE ALUGUEIS EVENTUAIS - TX DE OCUPAO DE IMVEIS | -450.341,76 | 0,00 | 51.499,00 | -51.499,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | EXPLORAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | -2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS EDUCACIONAIS | 18.152,27 | 1.659,10 | 0,00 | 1.659,10 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS SADE | 140,00 | 1.049,61 | 0,00 | 1.049,61 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS CULTURA | 3.650,51 | 502,56 | 0,00 | 502,56 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS LAZER | 12.949,64 | 17.832,40 | 0,00 | 17.832,40 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS ASSISTENCIA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,4411E+12 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -166,51 | 0,00 | 5,30 | -5,30 |
| 06.junho | 2023 | 4,4521E+12 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -5.953.190,55 | 0,00 | 1.361.723,04 | -1.361.723,04 |
| 06.junho | 2023 | 4,4911E+12 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -115.050,39 | 49,42 | 20.309,26 | -20.259,84 |
| 06.junho | 2023 | 4,6221E+12 | GANHOS COM ALIENAO DE BENS MVEIS | -92.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,9991E+12 | DOAES MESA BRASIL | -3.850,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,9991E+12 | VPAS NO ORAMENTARIAS | -1.908.746,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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